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审计科
科室简介:

    泰安市中心医院审计科成立于1989年,医院现有专职内审人员4人,兼职人员7人。其职责主要是对医院经济活动情况,包括财务、基建、科研教学、后勤维修及财产物资的招标、采购、合同、投资、价格等经济活动进行审计与监督。 

     医院内审工作以习近平总书记“5.23”重要讲话精神为指导,全面贯彻落实审计署11号令《内部审计工作的规定》,进一步加强内部审计工作内涵建设,不断完善医院内审工作制度。坚持以经济效益、社会效益、技术效益为中心,内部审计与社会审计相结合,由财经纪律监督向内控制度评审转变、由全面审计向审计焦点问题转变、由财务收支审计向绩效审计转变的工作思路。认真履行审计监督职责,突出工作重点,创新方式方法,严格审计规范,努力提升审计成果的质量和水平。为加强医院经营管理,提高“三大效益”以及保证医院持续、稳定、健康发展,起到了积极的促进作用。 

     审计科主要开展内控制度审计、货币资金管理审计、预算执行审计、财务收支审计等常规审计事项外,重点负责医院融资租赁及合作项目审计、后勤零星维修项目审计、物资采购付款审计。随着医院发展建设,逐步完善重大投、融资项目审计、招标过程及合同签订审计、大型基建维修项目专项审计等工作。 

     审计科是泰安市内审协会单位会员,近年来多次被省市两级内审协会评为“内部审计工作先进单位”, 获“全省消费价格统计调查先进单位”、“全市流通和消费价格调查统计工作先进单位”等荣誉称号。科内多人多次被省、市统计局及审计局评为先进个人。

诊疗特色:
科室领导:
联系电话: 6298317
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